本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为127.42万元,决算数为46.54万元,完成预算的36.52%,决算数较上年下降18.2%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为25万元,决算数为9.65万元,完成预算的38.6%,决算数较上年下降24.61%。主要原因是:厉行节约,出国费用较上年下降。
(二)公务接待费支出年初预算数为54.22万元,决算数为9.82万元,完成预算的18.11%,决算数较上年下降7.36%。主要原因是2017年度继续厉行节约,控制公务接待费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出48.2万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较上年增长0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为48.2万元,决算数为27.07万元,完成预算的56.16%,决算数较上年下降18.95%。主要原因是:2017年度继续厉行节约,控制公务用车运行维护费支出。