目 录
第一部分 南昌市科技成果转移转化中心单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市科技成果转移转化中心
单位概况
一、单位主要职能
(一)贯彻落实科技成果转化政策,承担促进全市科技成果转化行政辅助工作;承担技术合同登记、科技成果登记、科技入园入企、生产力促进中心等行政辅助工作。
(二)作为第三方,承担组织实施科技项目评估评审、科技项目验收的行政辅助职责;承担科技创新平台系统建设与运营维护、科技政务数据资源整合共享等技术支撑工作;承担科技专家库、科技项目库、科技企业库建设与维护等行政辅助工作;承担科技创新发展规划、科技政策的研究咨询,科技统计分析等技术支撑工作。
(三)承担组织实施科技成果转移转化对接和科技成果展示推广职责;承担科技政策宣传与培训、技术转移服务机构及技术经纪人培育职责;承担科技交流合作和科技专家的服务职责;承担《科技经济市场》等期刊编辑、出版、发行职责,承担科技检索查新服务职责。
二、单位基本情况
本单位设立 8个内设机构,分别是办公室、成果推广科、技术市场科、网络平台科、项目管理科、项目评价科、发展研究科及科技合作科。
本单位2021年年末实有人数44人,其中在职人员43人,离休人员1人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人。
第二部分 2021年度单位决算表
收入支出决算总表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
||||||||||
编制单位:南昌市科技成果转移转化中心 |
2021年度 |
|
金额单位:万元 |
||||||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,429.89 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
||||||||||
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
||||||||||
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
||||||||||
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
2,437.07 |
||||||||||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
||||||||||
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
60.71 |
||||||||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||||||||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
81.34 |
||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||||||||||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||||||||||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||||||||||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||||||||||
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||||||||||
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||||||||||
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||||||||||
本年收入合计 |
27 |
2,429.89 |
本年支出合计 |
58 |
2,579.12 |
||||||||||
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
||||||||||
年初结转和结余 |
29 |
149.23 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
||||||||||
|
30 |
|
|
61 |
|
||||||||||
总计 |
31 |
2,579.12 |
总计 |
62 |
2,579.12 |
||||||||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||||||||||||
收入决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
编制单位:南昌市科技成果转移转化中心 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||
合计 |
2,429.89 |
2,429.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
206 |
科学技术支出 |
2,289.47 |
2,289.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
20601 |
科学技术管理事务 |
132.14 |
132.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2060101 |
行政运行 |
49.98 |
49.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
82.16 |
82.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
20604 |
技术研究与开发 |
61.25 |
61.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
61.25 |
61.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
20605 |
科技条件与服务 |
554.10 |
554.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2060501 |
机构运行 |
544.53 |
544.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
9.57 |
9.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
20699 |
其他科学技术支出 |
1,541.98 |
1,541.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,541.98 |
1,541.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
59.08 |
59.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.77 |
52.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
11.11 |
11.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.66 |
41.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
20808 |
抚恤 |
6.31 |
6.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
6.31 |
6.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
81.34 |
81.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
81.34 |
81.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
67.05 |
67.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2210203 |
购房补贴 |
14.29 |
14.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位:南昌市科技成果转移转化中心 |
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,579.12 |
831.24 |
1,747.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
206 |
科学技术支出 |
2,437.07 |
697.13 |
1,739.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20601 |
科学技术管理事务 |
167.59 |
152.59 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060101 |
行政运行 |
49.98 |
49.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
117.61 |
102.61 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20604 |
技术研究与开发 |
80.44 |
0.00 |
80.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
80.44 |
0.00 |
80.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20605 |
科技条件与服务 |
554.52 |
544.53 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060501 |
机构运行 |
544.53 |
544.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
9.98 |
0.00 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20699 |
其他科学技术支出 |
1,634.52 |
0.00 |
1,634.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,634.52 |
0.00 |
1,634.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
60.71 |
52.77 |
7.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.40 |
52.77 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
11.11 |
11.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.66 |
41.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.63 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
6.31 |
0.00 |
6.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
6.31 |
0.00 |
6.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
81.34 |
81.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
81.34 |
81.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
67.05 |
67.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210203 |
购房补贴 |
14.29 |
14.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
编制单位:南昌市科技成果转移转化中心 |
2021年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,429.89 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
2,437.07 |
2,437.07 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
60.71 |
60.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
81.34 |
81.34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,429.89 |
本年支出合计 |
59 |
2,579.12 |
2,579.12 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
149.23 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
149.23 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,579.12 |
总计 |
64 |
2,579.12 |
2,579.12 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位:南昌市科技成果转移转化中心 |
2021年度 |
|
金额单位:万元 |
||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,579.12 |
831.24 |
1,747.88 |
||||
206 |
科学技术支出 |
2,437.07 |
697.13 |
1,739.94 |
|||
20601 |
科学技术管理事务 |
167.59 |
152.59 |
15.00 |
|||
2060101 |
行政运行 |
49.98 |
49.98 |
0.00 |
|||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
117.61 |
102.61 |
15.00 |
|||
20604 |
技术研究与开发 |
80.44 |
0.00 |
80.44 |
|||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
80.44 |
0.00 |
80.44 |
|||
20605 |
科技条件与服务 |
554.52 |
544.53 |
9.98 |
|||
2060501 |
机构运行 |
544.53 |
544.53 |
0.00 |
|||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
9.98 |
0.00 |
9.98 |
|||
20699 |
其他科学技术支出 |
1,634.52 |
0.00 |
1,634.52 |
|||
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,634.52 |
0.00 |
1,634.52 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
60.71 |
52.77 |
7.94 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.40 |
52.77 |
1.63 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
11.11 |
11.11 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.66 |
41.66 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.63 |
0.00 |
1.63 |
|||
20808 |
抚恤 |
6.31 |
0.00 |
6.31 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
6.31 |
0.00 |
6.31 |
|||
221 |
住房保障支出 |
81.34 |
81.34 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
81.34 |
81.34 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
67.05 |
67.05 |
0.00 |
|||
2210203 |
购房补贴 |
14.29 |
14.29 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
编制单位:南昌市科技成果转移转化中心 |
2021年度 |
|
|
金额单位:万元 |
||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
722.11 |
302 |
商品和服务支出 |
94.21 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
167.52 |
30201 |
办公费 |
2.29 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
31.24 |
30202 |
印刷费 |
1.08 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
238.91 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.26 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
115.10 |
30205 |
水费 |
1.21 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.86 |
30206 |
电费 |
4.99 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.08 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.02 |
30208 |
取暖费 |
2.58 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
21.28 |
30209 |
物业管理费 |
0.84 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.01 |
30211 |
差旅费 |
0.43 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
73.07 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.33 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
6.82 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.92 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
11.11 |
30216 |
培训费 |
0.22 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
20.66 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.06 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
42.02 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.63 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.32 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.06 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.81 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.42 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
737.03 |
公用支出合计 |
94.21 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位:南昌市科技成果转移转化中心 |
2021年度 |
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
18.75 |
5.09 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
5.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
9.60 |
5.09 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
9.60 |
5.09 |
|
3.公务接待费 |
6 |
4.15 |
0.00 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
- |
0.00 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
- |
2 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
- |
0 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
- |
0 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
- |
0 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
- |
0 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
- |
0 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位:南昌市科技成果转移转化中心 |
2021年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
说明:当此表数据为零时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位:南昌市科技成果转移转化中心 |
2021年度 |
|
金额单位:万元 |
||||
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
国有资产占用情况表 |
||
|
|
公开10表 |
编制单位:南昌市科技成果转移转化中心 |
2021年度 |
单位:台、辆、套 |
项 目 |
栏次 |
决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
8.其他用车 |
9 |
2 |
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
10 |
0 |
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) |
11 |
0 |
注:本表反映截止2021年12月31日,部门占用的国有资产情况。 |
||
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计2579.12万元,其中年初结转和结余 149.23万元,较2020年增加1243.97万元,增长93.17 %;本年收入合计 2429.89万元,较2020年增加1317.84万元,增长118.5 %,主要原因是:事业单位改革并账,年度追加项目资金。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 2429.89万元,占 100 %;事业收入 0万元,占0%;经营收入 0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计2579.12万元,其中本年支出合计2579.12万元,较2020年增加1440.78 万元,增长126.57 %,主要原因是:事业单位改革并账,年度追加项目资金导致支出增加;年末结转和结余0万元,较2020年下降100%,主要原因是:财政收回结余结转资金。
本年支出的具体构成为:基本支出 831.24万元,占32.23 %;项目支出1747.88万元,占67.77 %;经营支出 0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1135.12万元,决算数为2579.12万元,完成年初预算的227.21 %。其中:
(一)科学技术支出年初预算数为 996.75万元,决算数为2437.07万元,完成年初预算的 244.5%,主要原因是:项目支出年初未纳入预算,均为年度中追加。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为54.52万元,决算数为60.71万元,完成年初预算的 111.35%,主要原因是:年度追加社会保障和就业支出。
(三)住房保障支出年初预算数为83.85万元,决算数为81.34万元,完成年初预算的97.01 %,主要原因是:年末尚有余款未支付。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出831.24万元,其中:
(一)工资福利支出 722.11万元,较2020年减少124.3万元,下降14.68%,主要原因是:政策调整,部分经费未支出。
(二)商品和服务支出 94.21万元,较2020年增加50.31 万元,增长114.6 %,主要原因是:机构改革单位合并所致。
(三)对个人和家庭补助支出 14.92万元,较2020年减少3.72 万元,下降19.95%,主要原因是:减少离退休人员其他福利的发放。
(四)资本性支出 0 万元,较2020年减少1.11万元,下降100%,主要原因是:本年度未进行相关采购支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 18.75万元,决算数为5.09万元,完成预算的 27.15 %,决算数较2020年减少2.72万元,下降34.83%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 5万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%,主要原因是本年度未安排因公出国出境工作。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本年度未安排因公出国出境工作。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0人次,主要为:本年度未安排因公出国出境工作。
(二)公务接待费支出年初预算数为4.15万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年减少0.0525万元,下降100 %,主要原因是厉行节约,压缩公务接待费支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:厉行节约,压缩公务接待费支出。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:厉行节约,压缩公务接待费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出5.09万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是本年度未安排车辆购置预算,全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本年度未安排车辆购置预算;公务用车运行维护费支出年初预算数为 9.6 万元,决算数为 5.09 万元,完成预算的 53.02%,决算数较2020年减少2.67万元,下降34.45 %,主要原因是厉行节约,本年度汽车维修减少,年末公务用车保有2辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额 55.15万元,其中:政府采购货物支出3.02万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 52.13万元。授予中小企业合同金额55.15万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额13.95万元,占政府采购支出总额的 25.3 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.5%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.5 %。(单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公车改革后保留的一般公务用车。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金12万元,占项目支出总额的100%。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
专线宽带费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,专线宽带费项目绩效自评得分为 94分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。该项目的实施,有效保障了网络平台正常运行及科技资源共享安全。
附:项目支出绩效自评表 |
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(2021年度) |
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项目名称 |
专线宽带费 |
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主管部门 |
南昌市科学技术局 |
实施单位 |
南昌市科技成果转移转化中心 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
10 |
100.00% |
10 |
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其中:当年财政拨款 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
— |
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— |
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上年结转资金 |
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|
|
— |
|
— |
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其他资金 |
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— |
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— |
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年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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购买网络带宽专线上下行100M,确保网络平台正常运行及科技资源共享的有效支撑。 |
2021年市科技信息中心实际购买专线带宽1条,其上下行速率为100兆,全年网络平台正常运转率100%,主干网络通畅率100%;日常维护及设备修缮6次,异常处理能力达100%,全年重大事故导致经济损失0次,有效保障了网络平台正常运行及科技资源共享安全。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标(50分) |
数量指标 |
购买专线带宽(兆) |
100 |
100 |
7 |
7 |
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日常维护及设备修缮(次) |
≤5 |
6 |
7 |
5 |
部分设备使用年限较长,增加了维修次数 |
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质量指标 |
宽带运营正确率 |
100% |
95% |
7 |
5 |
部分设备使用年限较长,增加了维修次数,影响运营正确率 |
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异常处理能力 |
100% |
100% |
7 |
7 |
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时效指标 |
合同签订时间 |
1月31日前 |
2020年11月1日 |
7 |
7 |
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合同费用支付完成时间 |
11月30日前 |
10月25日 |
7 |
7 |
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成本指标 |
信息化运营成本(万元) |
12 |
12 |
8 |
8 |
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效益指标(30分) |
经济效益指标 |
重大事故导致经济损失次数(次) |
0 |
0 |
10 |
10 |
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社会效益指标 |
正常运转率 |
100% |
95% |
10 |
8 |
部分设备使用年限较长,增加了维修次数,影响正常运转率 |
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可持续影响指标 |
全年主干网络通畅率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
94 |
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第四部分 名词解释
(一)收入科目
财政拨款收入:指市级财政当年通过部门预算拨付的财政资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入,包括非本级财政拨款、银行存款利息收入、捐赠收入等。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(二)支出科目
科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
科学技术(类)应用研究(款)其他应用研究(项):反映除机构运行、社会公益研究、高技术研究、专项科研试制项目以外其他用于应用研究方面的支出。
科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
科学技术(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):反映科技服务机构的基本支出。
科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理(款)科技型中小企业技术创新基金(项):反映促进中小企业技术创新的支出。
住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:是为完成其特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。
经营支出:是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动而发生的支出。
(三)“三公”经费
纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。